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华闻集团:内部操控鉴证陈述

发布时间:2022-05-09 11:36:52 来源:火狐官方站点


  依照《企业内部操控审计指引》及我国注册会计师执业原则的相关要求,咱们审计了华闻传媒出资集团股份有限公司(以下简称“华闻集团”)2021年 12月31日的财务陈述内部操控的有用性。

  依照《企业内部操控根本标准》、《企业内部操控使用指引》、《企业内部操控点评指引》的规则,建立健全和有用施行内部操控,并点评其有用性是华闻集团董事会的职责。

  咱们的职责是在施行审计工作的基础上,对华闻集团财务陈述内部操控的有用性宣布审计定见,并对注意到的非财务陈述内部操控的严重缺点进行发表。

  内部操控具有固有局限性,存在不能避免和发现错报的或许性。此外,因为状况的改变或许导致内部操控变得不恰当,或对操控方针和程序遵从的程度下降,依据内部操控审计成果估测未来内部操控的有用性具有必定危险。

  咱们以为,华闻集团于 2021年 12月 31 日依照《企业内部操控根本标准》和相关规则在所有严重方面坚持了有用的财务陈述内部操控。

  亚太(集团)会计师事务所(特别一般合伙) 我国注册会计师:傅伟兵(项目合伙人) 我国注册会计师:钟顺宁

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