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岳阳市政府研究室2021年度部分预算揭露

发布时间:2022-06-02 10:41:36 来源:火狐官方站点


  2.担任起草市政府向省委、省政府的重要陈述资料;组织和协同有关方面起草、修正市政府的有关重要概括性文件;参加起草市委、市政府有关重要会议的文件。

  3.对触及全市经济建设、社会展开和改革开放等全局性作业的严重课题组织调查研究,及时概括概括,提出供市政府决议方案的参阅方案和政策性主张。

  5.搜集、收拾全市政务信息,及时向省政府工作厅传报;搜集、剖析、收拾和报送经济社会展开的重要信息、动态,为市政府决议方案供给参阅主张。

  因为我单位无二级预算单位,因而2021年部分预算仅包含本级预算。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和归入专户办理的非税收入拨款收入,也没有运用政府性基金预算拨款、国有资本运营预算收入和归入专户办理的非税收入拨款组织的开销,所以揭露的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本运营预算)、19-20表(归入专户办理的非税收入拨款开销预算)均为空。收入包含经费拨款,也包含行政作业性收费收入和国有资源有偿运用收入;开销包含保证单位根本作业的经费,也包含政府作业陈述专项项目经费。

  (一)收入预算:包含一般公共预算、政府性基金、国有资本运营预算等财政拨款收入,以及运营收入、作业收入等单位资金。2021年本部分收入预算193.61万元,其间,一般公共预算拨款193.61万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本运营预算拨款0万元,归入专户办理的非税收入0万元,上级补助收入0万元,作业单位运营服务收入0万元,其他收入0万元。上年结转资金0万元。收入较去年添加7.24万元,首要是员工根本工资调整导致工资福利开销收入添加等。

  (二)开销预算:2021年本部分开销预算193.61万元,其间,一般公共服务开销162.13万元,社会保证作业和作业开销12.78万元,卫生健康开销9.11万元,住宅保证开销9.58万元。开销较去年添加7.24万元,首要是员工根本工资调整导致工资福利开销添加,其间一般公共服务添加了6.26万元,社会保证和作业开销减少了0.05万元,卫生健康开销添加了0.5万元,住宅保证开销添加0.53万元。

  其间根本开销较上年添加7.24万元,首要是因为员工工资调整导致人员经费添加,项目开销较上年无变化。

  2021年本部分一般公共预算拨款开销预算193.61万元,其间,一般公共服务开销162.13万元,占83.74%;社会保证作业和作业开销12.78万元,占6.60%;卫生与健康开销9.11万元,占4.71%;住宅保证开销9.58万元,占4.95%。具体组织状况如下:

  (一)根本开销:2021年本部分根本开销预管用138.71万元,首要是为保证部分正常作业、完结日常作业任务而产生的各项开销,包含用于根本工资、补助补助等人员经费以及工作费、印刷费、水电费、工作设备置办等共用经费。

  (二)项目开销:2021年本部分项目开销预算54.90万元,首要是部分为完结特定行政作业任务或作业展开方针而产生的开销,包含有关作业展开专项、专项事务费、根本建设开销等,其间:事务作业开销54.90万元,首要是政府作业陈述及调研专项经费,首要是用于完结起草《政府作业陈述》和市政府首要领导同志重要讲话、陈述、文章等专项作业。

  (一)机关作业经费:2021年我单位的机关作业经费当年一般公共预算拨款27.34万元,比2020年预算添加1.91万元,添加7.51%,首要是我单位较去年新调入员工1人。

  (二)“三公”经费预算:2021年我单位“三公”经费预管用为20.70万元,其间,公事招待费13.50万元,公事用车置办及作业费7.20万元(其间,公事用车置办费0万元,公事用车作业费7.20万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年比较无变化,首要是公事招待费、公事用车置办及作业费、因公出国(境)费都无变化。

  (三)一般性开销状况:2021年本部分会议费预算2万元,拟举行经济形式剖析会3次120人次;训练费预算2万元,拟展开政务信息报送1次80人次,内容首要为岳阳市政务信息报送内容流程等相关训练;未方案举行节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)政府收购状况:2021年本部分政府收购预算总额132万元,其间,货物类收购预算80万元,首要是工作耗材、办共用品等;工程类收购预算0万元;服务类收购预算52万元,首要是车辆维修服务、会议服务、咨询服务等。

  (五)国有财物占用运用及新增财物装备状况:到2020年12月底,本部分共有公事用车1辆,其间,一般公事用车1辆。单位价值50万元以上通用设备 0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)预算绩效方针阐明:本部分一切开销实施绩效方针办理。归入2021年部分全体开销绩效方针的金额为193.61万元,其间,根本开销138.71万元,项目开销54.90万元,详见文尾附表中部分预算揭露表格的第22张表《财政开销项目预算绩效方针申报表》,第23张表《部分(单位)全体开销预算绩效方针申报表》。

  1、机关作业经费:是指各部分的共用经费,包含工作及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备置办费、办共用房水电费、办共用房取暖费、办共用房物业办理费、公事用车作业保护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:归入省(市/县)财政预算办理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款组织的公事招待费、公事用车置办及作业保护费和因公出国(境)费。其间,公事招待费反映单位按规则开支的各类公事招待开销;公事用车置办及作业费反映单位公事用车车辆置办开销(含车辆置办税),以及燃料费、维修费、保险费等开销;因公出国(境)费反映单位公事出国(境)的世界盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、训练费、公杂费等等开销。

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