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市妇幼保健院2022年部分预算揭露阐明

发布时间:2022-06-02 10:40:55 来源:火狐官方站点


  7、帮忙卫生行政部分拟定全市妇幼卫生工作规划并组织施行,进步出世人口素质以及全民族身体素质。

  岳阳市妇幼保健院的临床保健科室包含产科、重生儿科、儿童保健科、儿科、妇外科、妇女保健科、生殖医学中心、外科、急诊科、麻醉科、检验科、医学遗传科、功用科、病理科、门诊部、手术室、产后康复中心等,功能科室包含政工科,保健部,医务科,财务科,护理部,流行症办理科,科教科,行政科,医保科、健康教育科,监察室,质控科,设备科,病案办理科,采购办,绩效办,审计科,院感科,信息科等

  包含一般公共预算、政府性基金、国有资本运营预算等财务拨款收入,以及运营收入、工作收入等单位资金。2022年本单位收入预算32337.43万元,其间,一般公共预算拨款1601.56万元,财务专户办理资金400万元,工作单位运营收入29769.2万元,上年结转566.67万元。本单位2022年归入专户办理的非税收入拨款收入357万,没有运用政府性基金预算拨款、国有资本运营预算收入和归入专户办理的非税收入拨款组织的开销,所以揭露的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本运营预算)均为空。收入较去年添加1951.03万元,首要是因为要点专科建造资金400万元,估计工作收入有所添加。

  2022年本单位开销预算30443.24万元,其间,科学技术开销522万,社会保证和工作开销14770万,卫生健康开销14571.24,住宅保证开销580万。开销较去年添加623.52万元,其间根本开销添加623.52万元。其间根本开销较上年添加首要是因为新院迁址,估计产生搬家费,物业费等,以及新院人才储藏添加了人力本钱、估计事务量添加导致事务开支上涨。

  2022年一般公共预算拨款开销预算1680.4万元,其间,科学技术开销16.65万元,占1%;社会保证和工作开销190.17万元,占11.32%,卫生健康开销1338.87万元,占79.68%,住宅保证开销134.71万元,占8%。具体组织状况如下:

  2022年根本开销年头预管用为1680.4万元(数据来历见表7),是指为保证单位组织正常工作、完结日常工作任务而产生的各项开销,包含用于根本工资、补助补助等人员经费以及工作费、印刷费、水电费、差盘缠等日常共用经费。

  本单位2022年机关运转经费当年一般公共预算拨款435.84万元(数据来历见表13),比上一年添加249.14万元,添加133.44%。首要原因是2022年由财务批阅非税收入本钱357万元,从前作为人员经费和机关运转费运用,本年可自行组织,拟悉数作为机关运转经费。除此之外,上年结转资金78.84万,为科研课题经费和严重公共卫生经费,用于产品和服务开销。

  本单位2022年“三公”经费预管用15万元(数据来历见表3,科目编码50208),其间,公事招待费0万元,因公出国(境)费0万元,公事用车置办及运转费15万元,其间公事用车运转费15万元。比上一年相等。

  本单位2022年会议费预算180万元(数据来历见表3,科目编码50202,50203),拟举行5次会议,人数300人,内容为严重流行症相关会议、要点事例评审会、儿童保健相关学术会议、妇产科学专业委员会、院级科技大会;训练费预算80万元,拟展开5次训练,人数300人,内容为新人岗前训练、教育师资训练、产前筛查岗前训练、出世缺点训练、方案生育项目训练;2022年度本单位未方案组织会议、训练,未方案举行节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  截至上一年12月底,本单位共有车辆6辆,其间6其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备6台,单位价值100万元以上专用设备25台。

  本单位一切开销实施绩效方针办理。归入2022年单位全体开销绩效方针的金额为30443.24万元,其间,根本开销30443.24万元。详见文尾附表中单位预算揭露表格的表21-23。

  1、机关运转经费:是指各单位的共用经费,包含工作及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备置办费、办共用房水电费、办共用房取暖费、办共用房物业办理费、公事用车运转保护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:归入财务预算办理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款组织的公事招待费、公事用车置办及运转保护费和因公出国(境)费。其间,公事招待费反映单位按规则开支的各类公事招待开销;公事用车置办及运转费反映单位公事用车车辆置办开销(含车辆置办税),以及燃料费、维修费、保险费等开销;因公出国(境)费反映单位公事出国(境)的世界盘缠、国外城市间交通费、食宿费等开销。

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